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CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO PARA DETECCIÓN DE FRAUDES

 

Duración del Curso de Auditoría y Control Interno para Detección de Fraudes: 24 horas

OBJETIVO DEL CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO PARA DETECCIÓN DE FRAUDES: A la finalización del curso de auditoría y control interno para detección de fraudes, el participante identificará y aplicará las Normas de Auditoría y Procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores Prácticas Corporativas en Materia de Auditoría Interna en sus instituciones.

TEMARIO  DEL CURSO DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO PARA DETECCIÓN DE FRAUDES:

1.- CONTROL INTERNO

– Concepto.
– Elementos
– Ambiente de control
– Segregación de funciones.
– Evaluación de riegos
– Sistemas de información y comunicación.
– Procedimientos de control
– Vigilancia
– Evaluación preliminar.
– El procedimiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control  interno
– Pruebas de cumplimiento y evaluación final.

2.-NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA

-Requerimientos de ética relativos a la auditoría.
-Escepticismo profesional. Juicio Profesional.
-Evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría.
-Realización de la auditoría de conformidad con las NIA.

3.- TIPOS DE AUDITORÍA

4.- PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA

5.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

– Técnicas de Auditoría.
– Concepto.
– Estudio general.
– Análisis: de saldos, De movimientos.
– Inspección.
– Confirmación Positiva, Negativa-Indirecta,ciega o en blanco.
– Investigación.
– Declaración
– Certificación

6.- REVISIÓN ANALÍTICA

– Procedimientos de revisión analítica.
– Comparación de información financiera

– Comparación de los resultados obtenidos con los resultados proyectados.
– Comparación con la información de industrias similares.
– Oportunidad en la aplicación de los procedimientos de revisión analítica.
– Planeación de los procedimientos de revisión analítica
– Grado de contabilidad de los procedimientos de revisión analítica
– Investigación de variaciones y partidas poco usuales

7.- RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN EL DESCUBRIMIENTO DE ERRORES E IRREGULARIDADES

– Concepto de error.
– Concepto de irregularidad.
– Estudia y evaluación del Control Interno y alcance de las pruebas de auditoría en relación con la existencia o la posibilidad de errores e irregularidades.
– Limitaciones inherentes a la Auditoría de estados financieros
– Responsabilidades del  auditor.
– Situaciones que pueden indicar la posibilidad de la existencia de errores e irregularidades.
– Procedimientos cuando existen indicios de errores e irregularidades

8.- FRAUDE 

– Indicadores de fraude.
– Manejo de fraude.
– Peligros legales

9.- LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

10.- LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE

11.- EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO

$6,950 +IVA

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Fechas de Inicio Horario Termina
Martes 17 de enero de 2017 Martes y Jueves de las 19 a 22 Hrs. Jueves 9 de febrero de 2017 Mas información Inscríbete
Sábado 11 de febrero de 2017 Sábados de las 8 a 14 Hrs. Sábado 4 de marzo de 2017 Mas información Inscríbete

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Fechas de Inicio

Lunes 14 de noviembre de 2016, Martes 17 de enero de 2017, Martes 6 de septiembre de 2016, Sábado 11 de febrero de 2017, Sábado 15 de octubre de 2016

Horario

Lunes y Miércoles de las 19 a 22 Hrs., Martes y Jueves de las 19 a 22 Hrs., Sábados de las 8 a 14 Hrs.

Termina

Jueves 9 de febrero de 2017, Lunes 12 de diciembre de 2016, Martes 4 de octubre de 2016, Sábado 4 de marzo de 2017, Sábado 5 de noviembre de 2016